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中国共产党昆明市委员会党史研究室2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党昆明市委员会党史研究室概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党昆明市委员会党史研究室概况
一、 主要职能
(一)主要职能
1. 制定全市党史工作规划和年度计划,并组织实施。
2. 负责昆明市地方党史的征编、研究和宣传教育工作;负责全市党史、革命史作品出版、发表前的审查;组织地方党史书刊的编辑、出版并指导发行;发挥党史工作“存史、资政、育人”的作用;负责党史资料信息库的建设和管理。
3. 指导协调市属各县(市)区和机关企事业单位、有关部门党史资料的征集、研究和编纂等工作。
4. 会同有关部门组织指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。
5. 对涉及全市地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理;配合有关部门做好本市地方党史重大事件、重要人物纪念设施展陈大纲和党史题材文艺、影视创作的史实审定工作。
6. 组织党史学术研究和党史工作经验交流;指导昆明中共党史学会的工作。
7. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
(二)2022年度重点工作任务概述
1. 深化党史研究。加强和深化新时代党史研究,编写出版党史基本著作,开展党史正本三卷前期研究,开展重大党史专题研究,加强重要党史人物研究,加强文献资料征编工作。
2. 加强党史宣传教育。组织和参与重要纪念活动,按照党史“六进”工作机制开展相关工作,坚决反击历史虚无主义,加强党史网站、微博、微信建设,办好党史刊物。
3. 强化革命遗址保护利用。加强革命遗址保护力度,配合完成党史党性教育基地建设,强化革命遗址设施管理,推动发展红色旅游。
4. 做好党史指导工作。组织全市党史工作者认真学习习近平总书记关于党史和党史工作的重要论述,增强“党史姓党、党史育党、党史为党、党史护党”的使命感和责任感;加强横向联系,推动市委有关部门涉党史工作的开展,及时研究处理涉党史有关问题;加强对各县(市)区党史部门的业务指导,开展党史党性教育培训,组织召开全市党史工作会议。
二、 部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、征编一处、征编二处、宣传教育处、科研管理处。
所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入中国共产党昆明市委员会党史研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:中国共产党昆明市委员会党史研究室。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党昆明市委员会党史研究室2022年末实有人员编制20人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制20人(含参公管理事业编制20人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员18人(含参公管理事业人员18人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人(离休0人,退休9人)。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
一、 中国共产党昆明市委员会党史研究室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
二、 中国共产党昆明市委员会党史研究室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中国共产党昆明市委员会党史研究室2022年度收入合计5,585,464.32元。其中:财政拨款收入5,585,464.32元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少377,191.98元,下降6.33%。其中:财政拨款收入减少377,191.98元,下降6.33%;上级补助收入减少0.00元,下降0.00%;事业收入减少0.00元,下降0.00%;经营收入减少0.00元,下降0.00%;附属单位上缴收入减少0.00元,下降0.00%;其他收入减少0.00元,下降0.00%。主要原因为:2022年因部分工作内容调整,相关经费未支出。
二、 支出决算情况说明
中国共产党昆明市委员会党史研究室2022年度支出合计5,585,464.32元。其中:基本支出5,033,339.32元,占总支出的90.11%;项目支出552,125.00元,占总支出的9.89%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少377,191.98元,下降6.33%。其中:基本支出减少74,472.46元,下降1.46%;项目支出减少302,719.52元,下降35.41%;上缴上级支出减少0.00元,下降0.00%;经营支出减少0.00元,下降0.00%;对附属单位补助支出减少0.00元,下降0.00%。主要原因为:2022年因部分工作内容调整,相关经费未支出。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党昆明市委员会党史研究室机构正常运转的日常支出5,033,339.32元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,485,767.24元,占基本支出的89.12%;办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费等公用经费支出547,572.08元,占基本支出的10.88%。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党昆明市委员会党史研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出552,125.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况如下:
党史业务工作专项经费支出552,125.00元,主要用于保障市委党史研究室完成特定的行政工作任务发生的支出。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出5,585,464.32元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少377,191.98元,下降6.33%,2022年因部分工作内容调整,相关经费未支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务(类)支出4,319,558.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.34%。主要用于人员工资、各项津补贴,办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出,编辑出版党史书籍等工作经费支出。
2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业(类)支出520,812.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%。主要用于职工基本养老保险缴费等支出。
9. 卫生健康(类)支出390,229.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于职工基本医疗保险缴费等支出。
10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障(类)支出354,864.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于职工住房公积金等缴费支出。
20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为:我部门本年度无“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少625.00元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少625.00元,下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为:我部门本年度无“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市委员会党史研究室2022年机关运行经费支出547,572.08元,增加39,837.58元,增长7.85%,增长原因为:本年度租车费用较上年增加,上年度因疫情原因,我部门出差次数减少,租车费用相对较少。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日,中国共产党昆明市委员会党史研究室资产总额789,948.85元,其中,流动资产140,742.85元,固定资产641,706元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产7,500.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加385,249.58元,其中固定资产增加326,691元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、 政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额159,670.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出159,670.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
中国共产党昆明市委员会党史研究室2022年度无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53010000128301111