中国共产党昆明市委员会党史研究室2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、部门整体支出绩效自评职责履行良好表
十六、党史业务工作专项经费项目支出绩效自评表
十七、《昆明市扶贫志》编纂专项经费项目支出绩效自评表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(1)贯彻实施党史、地方志工作法规、规章及政策,指导全市党史、地方志工作。
(2)组织编纂党史、地方志。组织党史、地方志学术研究和工作经验交流;负责昆明市党史、地方志的征集、编纂、审查、出版、发行;负责门户网站维护和资料信息库建设和管理。
(3)配合做好地方党史重大事件、重要人物纪念设施展陈大纲和党史题材文艺、影视创作的史实审定工作。
(4)负责昆明市方志馆的建设和运行管理。
(5)指导各县(市)区和机关企事业单位党史、地方志资料的征集、研究和编纂等工作;指导昆明中共党史学会的业务工作。
(6)完成上级交办的其他工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置8个正科级内设机构,包括:综合处、党史编研一处、党史编研二处、方志编研处、资政编研处、地情信息处、宣教联络处、党总支(不占内设机构数)。
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。是:中国共产党昆明市委员会党史研究室。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员28人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人(离休0人,退休23人)。年末学生0人。年末遗属0人。(如无学生人数和遗属人数可删除相关表述)
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.突出政治引领,筑牢思想根基
始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十届三中、四中全会精神,严格落实“第一议题”制度,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,将政治标准、政治要求贯穿史志工作全过程各领域。构建室领导班子领学、党总支(支部)研学、普通党员践学的“三位一体”理论学习体系,积极推行中心组引领学、支部集中学、红色基地现场学、党史“七进”实践学、专题培训系统学、研讨交流深化学模式,推动理论学习入脑入心。积极打造“史志先锋 资政育人”特色党建品牌,创新“五力”工作法,推动党建与业务深度融合。深入贯彻中央八项规定精神学习教育,组织参观革命遗址、廉政警示教育基地等活动,党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力持续提升。
2.聚焦主责主业,提升史志编纂质效
党史编研方面,完成《中共昆明市委执政纪要》编撰工作。完成全市党史大事记资料征集、扎西会议90周年等学术研讨会征文征集工作。完成红军长征过云南重要专题研究资料报送工作,撰写《红军长征过昆明综合报告》。完成45万字《昆明“五年计划”历史研究》专题书稿并付印。围绕重大历史节点,编印《口述昆明(第十八辑)—红军长征过昆明》,收录红色记忆、重要事件纪念等内容,存史资政育人作用充分发挥。
志鉴编研方面,优化《昆明年鉴》框架结构,新增“数据工作”“中国老挝磨憨—磨丁经济合作区”等特色栏目,调整合并“文化”“传媒”等类目,建立“部门供稿——三级审核(处室初审、专家复审、编委会终审)——终审定稿”全链条质控机制,完成《昆明年鉴(2025)》编纂出版发行;完成《昆明市扶贫志》编纂交付出版发行,系统记录了昆明脱贫攻坚伟大历程,是服务市委、市政府中心工作,存史资政育人的标志性成果;持续开展一、二轮综合志书“七进”活动,加强安宁市三轮修志全国试点业务指导。
3.创新宣传载体,扩大红色文化影响力
一是加强平台建设。优化“中国共产党昆明历史和昆明地方志网”栏目设置;设立“昆明党史方志”微信公众号开设“昆明革命遗址”“昆明历史名人”“铭记历史 缅怀先烈”等专栏,构建“网站+公众号”立体化宣传矩阵。二是深化党史“七进”。通过赠送党史书籍、开展专题宣讲等形式,推动党史知识进机关、进企事业单位、进城乡社区、进校园、进军营、进新经济组织和新社会组织、进网站。联合县区拍摄红色故事短视频,联合官渡区委党史研究室开展“党史进校园”系列活动,制作“四史”教育宣讲课程,编辑印制红色活动场所宣传手册,构建多元化宣传矩阵。
4.传承红色基因,有效利用红色资源
开展革命遗址排查,对全市革命遗址和纪念设施查缺补漏;组织全市14个县(市)区开展省级革命遗址保护项目申报,争取省级专项补助资金80万元,完成安宁市革命历史教育展览馆、宜良县李士娘地下交通联络站等革命遗址提升改造。多次实地专题调研各县(市)区革命遗址保护利用情况,深入挖掘地方党史,为基层革命遗址保护利用提供专业意见。
5.服务大局有力,资政效能日益凸显
围绕抗战胜利80周年、红军长征过昆明90周年等重大节点,策划开展系列纪念活动,提供党史知识竞赛题目、成就展资料、影视拍摄素材等支撑;配合市级相关部门开展红色资源调研,服务全市党史学习教育深入开展;严格审核把好红色纪念场馆展陈内容、讲解内容的“政治关、史实关、文字关”,做好全市党史纪念场馆展陈内容审核、党史题材作品审读审看工作。
6.坚持问题导向,三库建设成效显著
为深入实际贯彻落实《党史学习教育工作条例》精神,中共昆明市委党史研究室坚持问题导向,结合人才队伍建设、资政合力强化、党史文献资料收集三大难题,以项目化、规范化建设的方式,创造性开展党史地方志资料文献库、智库和人才库三库融合建设。截至目前,党史地方志文献库建设方面,完成党史地方志文献资料编号上架和管理工作,昆明市党史资料,昆明市及所辖县区一、二轮志书、年鉴,清朝至明国时期地方志文献资料,《昆明史志》期刊资料,跨区域交换资料,部分地方文献资料等均已编号入库,线下党史地方志图书资源建设已初具成效,线上党史地方志图书资源建设正稳步推进。党史地方志智库建设方面,研究制定《昆明市党史和地方志智库建设实施方案》、《昆明市党史和地方志智库建设管理办法(试行)》,在全省成立首家州市级党史和地方志智库。通过积极与党史地方志系统相关单位、高校、科研单位的专家学者联系,初步组建智库专家群,分类建设包括近50人的党史地方志专家智库,进一步加强史志工作专业力量,推动史志工作跨部门、跨区域合作,为昆明市史志工作注入新鲜血液和强大动力。党史地方志人才库建设方面,经过与云南省级党史地方志工作机构、昆明市党史地方志工作机构以及在昆高校科研机构联系,选拔人才作为培养对象,形成近50人的党史地方志人才名单,组建人才库。市委党史研究室与昆明学院马克思主义学院举行全面合作签约,2025年9月同昆明学院马克思主义学院正式启动了课题合作,签订了《昆明市委党史研究室和昆明学院马克思主义学院合作机制》,印发了《关于2025年昆明史志研究横向课题立项的通知》,对16个课题进行立项。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
一、本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
二、本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党昆明市委员会党史研究室2025年度收入合计9525833.88元。其中:财政拨款收入9525833.88元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计增加559511.38元,增长6.24%。其中:财政拨款收入增加559511.38元,增长6.24%,主要原因是工资、津补贴、基础绩效奖、养老保险、医疗保险、住房公积金等基数调整,人员经费增加;以及开展了《昆明市扶贫志》编印出版工作。
二、支出决算情况说明
中国共产党昆明市委员会党史研究室2025年度支出合计9525833.88元。其中:基本支出8526097.48元,占总支出的89.50%;项目支出999736.40元,占总支出的10.50%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加559511.38元,增长6.24%。其中:基本支出增加338235.98元,增长4.13%;项目支出增加221275.40元,增长28.42%;主要原因是基本支出增加主要是工资、津补贴、基础绩效奖、养老保险、医疗保险、住房公积金等基数调整,人员经费增加;项目支出增加主要是开展了《昆明市扶贫志》编印出版工作。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党昆明市委员会党史研究室机构正常运转的日常支出8526097.48元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7785666.91元,占基本支出的91.32%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费740430.57元,占基本支出的8.68%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党昆明市委员会党史研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出999736.40元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
党史业务工作专项经费999736.40元,主要用于保障市委党史研究室完成特定的行政工作任务发生的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会党史研究室2025年度一般公共预算财政拨款支出9525833.88元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加559511.38元,增长6.24%,完成年初预算的96.08%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出6909386.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.53%,完成年初预算的94.18%。主要用于主要用于人员工资、各项津补贴,办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费以及编辑出版党史书籍、编纂、印刷等项目工作经费支出;造成预决算差异的主要原因是基本支出中人员经费的人员工资调级调档和人员变动。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1386036.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.55%,完成年初预算的96.28%。主要用于主要用于职工基本养老保险缴费、退休人员生活补助等支出;造成预决算差异的主要原因是人员退休变动。
9.卫生健康(类)支出652634.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%,完成年初预算的121.97%。主要用于职工基本医疗保险、医疗补助等支出;造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数调整。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出577776.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%,完成年初预算的95.79%。主要用于职工住房公积金等支出;造成预决算差异的主要原因是年中有人员退休。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元,决算为1842.00元,完成年初预算的23.03%;支出决算较上年减少1078.00元,下降36.92%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为8000.00元,决算为1842.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的23.03%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少1078.00元,下降36.92%;具体是国内接待费支出决算1842.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1078.00元,下降36.92%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元,支出决算为1842.00元,完成年初预算的23.03%,支出决算较上年增减少1078.00元,下降36.92%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为8000.00元,决算为1842.00元,完成年初预算的23.03%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门严格执行财政要求的“厉行节约”的相关规定,控制“三公”经费支出。。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少1078.00元,下降36.92%,具体是国内接待费支出决算1842.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1078元,下降36.92%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门严格执行财政要求的“厉行节约”的相关规定,控制“三公”经费支出。。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次11人(其中:外事接待人次0人)。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于外省市党史部门、地方志等工作人员来我室工作调研、考察等发生的接待支出。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市委员会党史研究室2025年机关运行经费支出740430.57元,比上年增加27943.52元,增长3.92%,主要原因是我部门2025年退休人员增加2人,调入1人。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于单位办公费、邮电费、印刷费、差旅费、工会经费、职工福利费、退休人员慰问及其他交通费用等日常开支,以保证机构正常运转。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,中国共产党昆明市委员会党史研究室资产总额641,751.74元,其中,流动资产99,942.76元,固定资产529,845.48元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产11,963.50元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加27356.3元,其中固定资产减少33402.36元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产使用情况表详见附表12)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额405000.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出405000.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
按照财政局相关文件要求,根据部门职责职能,年度重点工作安排、年度计划任务设定2025年部门整体绩效目标。
(一)部门整体支出绩效自评报告表
部门整体支出绩效自评报告表详见附表13。
(二)部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表14。
(三)部门整体支出绩效自评职责履行良好表
部门整体支出绩效自评职责履行良好表详见附表15。
(四)项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表16、17。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党昆明市委员会党史研究室2025年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出:单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用于一般公共预算财政拨款安排的各项支出。
项目支出:单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。
中国共产党昆明市委员会党史研究室2025年部门决算附表1-17
